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2018 年廣東省高州農業學校部門決算報告

發布時間:2019-09-29 15:49 瀏覽量:

2018 廣東省高州農業學校部門決算情況說明

一👳🏻‍♀️、2018年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

廣東省高州農業學校2018年度總收入4478.34萬元👳🏼‍♀️,其中本年收入4340.17萬元。具體情況如下🧑🏻‍🦲📶:

1.財政撥款收入4139.69萬元,比上年決算數增加2661.9萬元,增長180.13%👂🏻🧄。主要變動情況:一是撥入專項資金比上年增加1164.98萬元,二是退役士兵培訓費上年作為其他收入,2018年放到專項資金,所以專項資金大幅度增加,其他收入大幅度減少。

2.上級補助收入0.00萬元🐊,與上年決算數持平。

3.事業收入188.98萬元,比上年決算數增加98.32萬元,增長108.44%🧝‍♂️。主要變動情況🧝‍♂️⚰️:一是在校學生人數增加🫅🏼,所以收入也相應增加🀄️。

4.經營收入0.00萬元♥️,與上年決算數持平。

5.其他收入11.50萬元,比上年決算數減少1445.94萬元🤜🏻,下降99.21%🤹🏽‍♂️。主要變動情況👨🏽‍🎤:一是退役士兵培訓費上年作為其他收入,2018年放到專項資金,所以專項資金大幅度增加,其他收入大幅度減少🦥。

(二)年度支出總體情況

廣東省高州農業學校2018年度總支出4478.34萬元😯,其中本年支出4151.79萬元。具體情況如下🙅‍♀️:

1.基本支出2348.26萬元,比上年決算數增加527.83萬元,增長28.99%。主要變動情況:一是人員經費增加🏂🏼,二是招生人數比上年增加,相應的教育經費也增加🪧。

2.項目支出1803.52萬元⭐️,比上年決算數增加562.75萬元🦵🏻,增長45.35%。主要變動情況🧘🏼‍♀️:一是2018年新增了項目👏,所以項目支出增加。

3.上繳上級支出0.00萬元,與上年決算數持平。

4.經營支出0.00萬元,與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元,與上年決算數持平。

二、2018年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2018年度財政撥款收入說明

廣東省高州農業學校2018年度財政撥款收入合計4139.69萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入4139.69萬元🐵,比上年決算數增加2661.9萬元,增長180.13%;主要變動情況🧘🏻‍♀️:2018年項目增加,所以項目資金也增加;政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元💁,比上年決算數增加0萬元💇🏽‍♀️,與上年決算數持平

(二)2018年度財政撥款支出說明

廣東省高州農業學校2018年度財政撥款支出合計3952.06萬元。其中⛄️:一般公共預算財政撥款支出3952.06萬元,比年初預算數增加3395.42萬元🧎,增長609.98%;主要變動情況🧑‍🚀👴🏼:一是人員經費增加,二是招生人數比上年增加🛍,相應的教育經費也增加;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,與年初預算數持平。

三👨‍🏫、2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

廣東省高州農業學校2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%🪪。其中💩:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%🤵🏻‍♂️;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%。

2018年度“三公”經費支出決算等於預算數的主要情況:(註🧚‍♀️:各部門根據實際情況說明🙍🏿,如小於預算數👍👨‍👨‍👦,可以表述為:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求👲,從嚴控製“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約;如大於預算數🔫🧖🏻‍♀️,可以表述為:根據工作需要,經報請批準🏋🏿‍♀️🧴,臨時增加出國任務或購買車輛等)

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%🥏;公務用車購置及運行費支出0萬元📝,占0%🫱🏽;公務接待費支出0萬元😨🤷🏼,占0%。具體情況如下🏥:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排局(部⭐️、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,其中:公務用車購置支出為0.00萬元,2018年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出0.00萬元, 0 公務用車保有量為3輛🖐🏿,主要用於其中有2輛屬於黃標車,不能使用🚃🤱🏼,1輛公務用車主要用於業務工作出行。

3.公務接待費支出0.00萬元,主要用於 無 。 無 共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次😦;發生國內接待0次,接待人數共0人,

四🛄、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出0.00萬元👰🏼,比預算數增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要增減變動情況是:

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額508.07萬元,其中:政府采購貨物支出403.69萬元、政府采購工程支出104.38萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額508.07萬元🛎,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元🎧,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日🔅👩‍🍼,本部門共有車輛3輛,其中,崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是2輛屬於黃標車🧏🏿‍♂️,不能使用🎫,1輛公務用車主要用於業務工作出行。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)👨‍🦽,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況🫃🏼。

績效管理工作總體情況👨‍🦽‍➡️。根據財政預算管理要求,2018年度我部門組織對4個一般公共預算項目支出開展績效自評♘,共涉及資金3201.66萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:“退役士兵職業技能培訓補助資金”👮🏽、“中職學校免學費補助資金”、“中職學校國家助學金補助資金”、“現代職業教育質量提升計劃中央資金”等4個項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標🏃‍♀️,“退役士兵職業技能培訓補助資金”、“中職學校免學費補助資金”🙇🏿‍♀️、“中職學校國家助學金補助資金”、“現代職業教育質量提升計劃中央資金”等4個項目自評得分為100分。項目全年預算數為3201.66萬元🤭,執行數為3201.66萬元,完成預算的100%🆘。主要產出和效果🤾🏽‍♀️:一是達到了項目申請時設定的各項績效目標👥;二是有“中職學校免學費”和“中職學校國家助學金”的補助,進一步完善中職教育國家助學金補助政策;三是推進中等職業教育健康發展🧎🏻‍♀️,鼓勵家庭經濟困難學生順利完成學業🤣。

組織對“退役士兵職業技能培訓補助資金”👶🏽、“中職學校免學費補助資金”、“中職學校國家助學金補助資金”、“現代職業教育綜合改革試點省爭先創優獎補資金”等4個項目進行了績效評價🚵,涉及一般公共預算支出2199萬元。從評價情況來看,讓生活困難的學生得到繼續學習深造的機會。學生在中職學校不僅學到了技能☔️,也學會了做人的道理❎🤱,促進了社會的和諧穩定。

附件:

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